Funkčnosť hromadná distribúcia faktúr (HDF) je nástroj na hromadné distribuovanie odberateľských faktúr (FV), zálohových odberateľských faktúr (ZFV) a faktúr k prijatej platbe (DD1).
Distribúcia môže prebiehať 2 kanálmi:
Nástroj na HDF je integrovaný do IS SPIN modul Logistika v oknách „Odberateľská faktúra“ a „Odberateská faktúra - zálohová“. Funkčnosť v oknách sa aktivuje jednou akciou Hromadná distribúcia faktúr.
Zasielanie elektronických dokladov - kód EL_DOKLAD, hodnoty= [A/N], default = “N”.
Tým firmám, ktoré budú mať vyplnený MÚ s hodnotou „A“, budú zasielané faktúry elektronicky.
Tento marketingový údaj sa pre jednotlivé firmy vypĺňa v okne Spoločné / Firma, v záložke Marketingové údaje.
Podobne je potrebné zadefinovať druhý nový číselníkový marketingový údaj.
ISDOC - Zasielanie elektronických dokladov- kód FA_ISDOC, hodnoty= [A/N], default = “N”.
Tým firmám, ktoré budú mať vyplnený MÚ s hodnotou „A“, budú zasielané faktúry elektronicky vo formáte ISDOC.
Pri definovaní hodnôt obidvoch MÚ je nutné požiť číselníkové hodnoty s kódmi A a N a s hodnotami Áno, Nie. Nevyberajte dátový typ Áno/Nie - ten systém v tomto prípade nerozoznáva.
Funkčnosť HDF je primárne naviazaná na nastavenie MÚ pri jednotlivých firmách. Ak ale chcete používať rovnaké nastavenie HDF pre všetky firmy, resp. pre ostatné, ktoré nemajú nastavené MÚ, nastavte nasledujúce SOF SETUP-y:
V SOF SETUP-e je definovaný kód - F_FA_EMAIL_PDF_EL_PODPIS="A", (hodnoty [A|N], default="N").
Ak bude hodnota setupu „A“, tak budú zasielané faktúry vo formáte PDF s el. podpisom.
Používateľ si môže nastaviť SOF SETUP F_FA_EMAIL_PDF_PATH - Cesta pracovného adresára, kde bude uložený pdf súbor pred odoslaním (ak nie je nastavená, berie sa z ini súboru zo sekcie "System" parameter "ExportPath").
V oknách „Odberateľská faktúra“ a „Odberateľská faktúra - zálohová“ sa nachádza akcia – Hromadná distribúcia faktúr.
Na zobrazenie tejto akcie:
Po spustení akcie Hromadná distribúcia faktúr sa zobrazí dialógové okno, kde si používateľ vyberie zostavu, tlačiareň (predplnená bude posledná použitá) a text e-mailu (možnosť vybrať z predvolených textov).
Po potvrdení výberu v dialógovom okne program spracuje všetky označené (selektované) doklady. Podľa nastavenia MU „EL_DOKLAD“ sa rozhodne, či bude doklad smerovaný na zvolenú tlačiareň, alebo bude odoslaný e-mail na všetky adresy definované v spojeniach daného odberateľa (viď. vyššie).
Každý e-mail môže obsahovať prílohy (podľa nastavení):
Je možné odosielať iba zostavy, ktoré sa viažu k vybranému dokladu, napr. Faktúra, účtovný doklad..., ale nie zostavy, ktoré nie sú viazané len k jednému dokladu, napr. Kniha faktúr...
Záznam o vykonanej operácii bude zaznamenaný do logovacieho súboru (SOF_FA_IMEX_LOG), ktorý bude obsahovať (okrem štandardných atribútov):
V okne faktúr v záložke hlavička je možné pridať dtb. stĺpec s definíciou (dl.pksofImExLog.getimexlog4hdf (dl.sof_faktura.ep_id)). Táto funkcia vracia informáciu o tom, kedy a akým spôsobom bola daná faktúra vytlačená alebo odoslaná e-mailom. Ak nebola faktúra spracovaná, zobrazí sa prázdny reťazec. Konfiguráciu s novým stĺpcom je možné uložiť.
Pri pokuse o opätovné spracovanie dokladu pomocou HDF používateľ dostane o tom oznam, ktorý obsahuje dátum a typ spracovania a rozhoduje sa, či ukončí spracovanie, alebo znovu doklad odošle.
Ak je hromadné elektronické odoslanie faktúr zapnuté, je možné nastaviť, či majú byť súčasťou e-mailu a tlače aj naskenované súbory dodacích listov k faktúre.
V SOF setupe nastavíte "F_FA_HDF_DODLIST_PATH" - Cesta k skenovaným súborom dodacích listov k faktúre - do hodnoty nastavíte presnú cestu.
Súbory vo vybranom adresáry musia mať názov zhodný s číslom dodacieho listu zväzbeného s faktúrou.
Akú príponu budete používať, nastavíte setupom "F_FA_HDF_DODLIST_FILEEXT" - prípona skenovaných súborov (default = "jpg").
Následne zadefinujte marketingový údaj firmy
Pri jednotlivých firmách potom vyberte zvolenú hodnotu. Rozhodujete tak, či sa má posielať faktúra pre túto firmu aj s naskenovaným dodacím listom.
Okrem marketingových údajov pri jednotlivých firmách, môžete nastaviť odoslanie DL emailom pre všetky firmy, resp, všetky ostatné, ktoré nemajú vyplnený marketingový údaj, nastavením SOF setupu "F_FA_HDF_DODLIST".
Hodnoty (prednastavená je hodnota MN):
Nastavením e-mailov môžete rozhodnúť, či budete vašim odberateľom zasielať e-mailom faktúry v PDF, či toto PDF bude podpísané, alebo sa k nemu pripojí aj ISDOC (vhodné na import), alebo aj naskenovaný dodací list.
Vo voľbe Program / Nastavenia / Spoločné nastavenia - E-mail nastavíte, okrem iného:
V prípade, že nechcete potvrdzovať pri hromadných e-mailoch každé úspešné odoslanie, vypnite túto možnosť.
Pre prípad potreby ukladať s faktúrou aj jej E-dokument je potrebné v Program - Nastavenie logistika (SOF setup) pre setup F_FA_HDF_EDOKUMENTY_PATH - zadefinovať cestu, kde sa majú ukladať E-dokumenty.
Štandardná funkčnosť v QASIDA je, že k odberateľskej faktúre môžete pripojiť edokumenty.
Ak potrebujete poslať odberateľom spolu s faktúrou edokument, je potrebné:
Voliteľné údaje, ktoré musí mať Edokument, aby ho bolo možné odoslať mailom:
Poslať mailom pri HDF - _HDF_EDOKUMENT_SPRAC - Určujete či sa daný Edokument má (Áno), alebo nemá (Nie) pripojiť k faktúre pri posielaní mailom cez HDF.
Voliteľný údaj je Typu = Áno / nie, musí sa zobrazovať vo formulári.
Nastaviť posielanie cez HDF - cez Program / Nastavenie / Logistika / Základné nastavenia setup Spôsob pripojenia e-dokumentov faktúry k HDF - F_FA_HDF_EDOKUMENTY. Možnosti nastavenia sú:
Štandardná funkčnosť v QASIDA je, že si k vlastnej firme môžete pripojiť edokumenty, napr. zmluvy s danou firmou.
Takýto dokument je možné v Odberateľských faktúrach cez Hromadnú distribúciu faktúr odoslať spolu s faktúrou.
Ak potrebujete poslať odberateľom spolu s faktúrou takýto dokument (obrázok obsahujúci napr. reklamu, list, obchodné podmienky..), rovnaký pre všetky firmy, resp. skupinu firiem, potrebujete:
Voliteľné údaje, ktoré musí mať Edokument, aby ho bolo možné odoslať mailom:
a. Druh dokl. pre Edok posielaný cez HDF z vlastnej firmy - _HDF_EDOK_VLFY_4_KOD_DD - do hodnoty je potrebné napísať kód druhu dokladu faktúry.
Pokiaľ má byť Edokument posielaný pre viac druhov dokladov, musia byť oddelene znakom # (napr. #FA#FATUZ#),
alebo, pokiaľ má byť Edokument odoslaný pre všetky druhy dokladov, do hodnoty je potrebné napísať ALL.
Voliteľný údaj je Typu = Reťazec, musí sa zobrazovať vo formulári.
b. Poslať mailom pri HDF - _HDF_EDOKUMENT_SPRAC - Určujete či sa daný Edokument má (Áno), alebo nemá (Nie) pripojiť k faktúre pri posielaní mailom cez HDF.
Voliteľný údaj je Typu = Áno / nie, musí sa zobrazovať vo formulári.
Nastaviť cez Program / Nastavenie / Logistika / Základné nastavenia setup Spôsob pripojenia e-dokumentov vlastnej firmy(mandanta) k HDF - F_FA_HDF_DOC_VLFY_SPOSOB. Možnosti nastavenia sú:
V mandantovi - vlastnej firme - si v záložke Edokumenty nahráte Edokument a zadáte k nemu voliteľné údaje spomenuté v bode 1.
V Odberateľských faktúrach môžete odoslať faktúry cez HDF štandardným spôsobom.